中访网数据 启明星辰信息技术集团股份有限公司于近日发布了2025年度内部控制评价报告。报告显示,截至2025年12月31日,公司已按照企业内部控制规范体系的要求,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,且未发现非财务报告内部控制重大缺陷。此次评价范围覆盖了包括母公司及全部73家主要子公司在内的全部资产与营业收入,确保了评价的全面性。公司重点关注了关联交易、对外投资、募集资金管理、财务报告、对子公司管控及信息披露等高风险领域,并建立了相应的缺陷认定标准。报告期内,公司未发现财务报告内部控制重大及重要缺陷,也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为,自评价基准日至报告发出日,未发生影响内部控制有效性结论的因素。该报告旨在向全体股东说明公司内部控制体系的健全性与运行有效性,以合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告真实完整及经营效率,促进实现发展战略。
启明星辰发布2025年度内部控制评价报告,确认内控体系运行有效
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