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金地集团发布2025年度内控评价报告,财务报告内部控制获评有效

中访网数据  金地(集团)股份有限公司(股票代码:600383)于近日发布了2025年度内部控制评价报告。报告基准日为2025年12月31日。根据评价结论,公司董事会认为,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,报告基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷,也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。评价范围覆盖了公司合并报表范围内的全部资产与营业收入,主要业务包括销售、成本采购、资金、投资等,并对政策、市场、投资、运营等高风险领域予以重点关注。公司依据企业内部控制规范体系,制定了明确的缺陷认定标准。报告期内,公司未发现财务报告内部控制重要缺陷及重大缺陷,存在的个别非财务报告一般缺陷已进行整改。自报告基准日至报告发出日,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。公司2025年内控体系运作良好,2026年将继续维护内控体系有效运作,为财务报告真实性、完整性及战略目标实现提供保障。

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