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康希诺生物发布2025年度内控评价报告,财务报告内部控制获评有效

中访网数据  康希诺生物股份公司于近日发布了2025年度内部控制评价报告。报告基准日为2025年12月31日。根据评价结论,公司董事会认为,截至报告基准日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,已按照企业内部控制规范体系在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时,报告期内也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

此次内控评价范围涵盖了公司总部及主要子公司,其资产总额和营业收入占合并报表的比重分别高达98.93%和99.63%,确保了评价的全面性。评价工作重点关注了治理、运营、研发、销售、采购、资金及信息系统等多个领域的潜在风险。公司依据既定的定量与定性标准对内部控制缺陷进行了认定,报告期内发现的一般缺陷绝大多数已完成整改。

报告显示,公司的内部控制目标明确,旨在保障经营管理合法合规、资产安全、财务信息真实完整,并提升经营效率以促进战略实现。公司也坦言,内部控制存在固有局限性,仅能为实现目标提供合理保证。展望未来,康希诺生物表示,下一年度将继续完善内控体系,加强执行检查,以进一步提升风险防范与规范运作水平。该结论已与内部控制审计意见保持一致。

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