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万泰生物修订内部审计制度 强化内控与风险管理

中访网数据  北京万泰生物药业股份有限公司于近日修订并发布了《内部审计制度》,旨在进一步加强公司内部审计监督,完善内部控制与风险管理体系。根据公告,修订后的制度明确了内部审计机构(审计合规部)直接对董事会审计委员会负责并报告工作的独立地位,强调了其在监督检查公司及下属单位财务信息、内部控制、风险管理等方面的核心职责。制度规定,审计合规部需至少每季度向审计委员会报告工作,并每半年对募集资金使用、关联交易、对外投资等重大事项的实施情况以及大额资金往来情况进行专项检查。此次修订进一步规范了内部审计的权限与工作程序,要求被审计单位必须配合执行审计结论,并明确了对于违规行为的处理与对有功人员的奖励机制。该制度的实施预计将提升公司治理水平与规范运作能力,为保护投资者合法权益提供更为坚实的制度保障。

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