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*ST海源披露近五年监管措施情况 涉及资金占用及信息披露违规

江西海源复合材料科技股份有限公司(证券简称:*ST海源,证券代码:002529)于2025年12月20日发布公告,披露公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况。公告显示,公司近五年不存在被处罚的情形,但期间累计收到5次监管措施,涉及资金占用、关联交易未披露、内幕信息登记不完整及财务信息披露不准确等问题,相关事项均已完成整改。

据公告披露,公司此次披露相关情况是为配合拟申请向特定对象发行股票的工作,保障投资者知情权。公告详细列示了2020年至2023年间收到的监管措施,具体包括深交所通报批评、证监局责令改正、监管函及关注函等类型,主要问题集中在公司治理及信息披露规范性方面。

其中,2023年3月江西证监局出具的责令改正措施涉及事项较多,包括原控股股东及其关联方非经营性占用公司资金、关联交易未履行决策程序和信息披露义务、内幕信息知情人登记不全,以及2021年因股权公允价值计量调整导致虚增利润总额411.66万元等。针对上述问题,公司已通过偿还占用资金、补充决策程序、加强内控管理等方式完成整改。

此外,公司在2020年至2021年间还因应收账款坏账准备计提不及时、募集资金使用不规范等问题收到深交所监管函及福建证监局整改要求,相关会计差错已进行更正。

时间 监管机构 措施类型 主要涉及问题 整改情况
2023年6月16日 深交所 通报批评 原控股股东及其关联方占用公司资金 加强合规学习,提升内控管理及信息披露质量
2023年3月8日 江西证监局 责令改正 资金占用、关联交易未披露、内幕信息知情人登记不全、财务列报虚增利润411.66万元 偿还占用资金,补充决策程序,更正财务信息,完善内幕信息登记制度
2021年1月13日 深交所 监管函 应收账款坏账准备计提不及时、募集资金购买理财未履行审议程序 进行会计差错更正,强化财务内控及信息披露流程
2020年12月24日 福建省证监局 责令改正 应收款项坏账准备计提不及时 更正会计差错,加强财务人员培训及准则学习
2020年12月21日 深交所 关注函 子公司股权转让及招商项目情况 逐项回复关注事项并披露相关公告

公告同时强调,公司及全体董事、监事、高级管理人员已高度重视上述问题,通过加强法律法规学习、完善内部控制制度、提升财务会计基础工作水平等措施,持续改进公司治理水平,切实保障上市公司及股东合法权益。

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