深圳市赢时胜信息技术股份有限公司(证券代码:300377,证券简称:赢时胜)于2025年11月30日披露整改报告,宣布已就深圳证监局此前指出的四项财务核算问题完成整改。公司表示,将以此次整改为契机完善内部管控,提升财务规范运作水平。
据悉,深圳证监局于2025年10月31日向赢时胜出具《行政监管措施决定书》,指出公司存在收入核算不规范、长期股权投资减值计提依据不充分、其他非流动金融资产核算不规范及应收账款坏账计提不充分等问题。公司董事会和管理层高度重视,随即组织相关部门制定整改方案,明确责任主体和完成时限。
| 问题类型 | 核心整改措施 | 责任人 | 责任部门 | 整改进展 |
|---|---|---|---|---|
| 收入核算不规范 | 完善收入财务核算制度,明确收入冲回与坏账计提适用场景;开展财务人员专项培训,强化收入确认标准执行 | 董事长、总经理、财务负责人 | 财务中心 | 已完成整改并持续规范 |
| 长期股权投资减值计提依据不充分 | 建立盈利预测"合理性评估"标准化流程,要求基于预算计划、合同订单等数据进行预测,强制开展关键假设敏感性分析;加强会计准则专项培训 | 董事长、总经理、财务负责人 | 财务中心 | 2025年四季度整改完成后长期有效,持续规范 |
| 其他非流动金融资产核算不规范 | 将金融工具公允价值计量合规性纳入内部审计年度必审范畴;开展《企业会计准则第39号》专项培训 | 董事长、总经理、财务负责人 | 财务中心 | 2025年四季度整改完成后长期有效,持续规范 |
| 应收账款坏账计提不充分 | 建立迁徙率模型关键参数复核机制,要求独立财务人员复核数据准确性及计算逻辑;系统学习金融工具准则,强化前瞻性坏账风险预警 | 董事长、总经理、财务负责人 | 财务中心 | 已完成整改并持续规范 |
公司在整改报告中表示,通过此次专项整改,已深刻认识到在财务会计核算及内部控制管理中存在的不足。未来将持续加强财务人员专业能力建设,完善减值测试标准化流程,强化内部审计监督职能,确保公司治理及财务运作的规范性,切实维护全体股东合法利益。
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